Contract Notice Detail
Summary Information

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530,000 Dominican Pesos
 
MIREX-DAF-CM-2018-0126 
COMPRA DE MATERIAL DE LINEA GRAFICA PPT-SICA MAYO JUNIO 2018 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL DE LINEA GRAFICA PPT-SICA MAYO JUNIO 2018 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/05/2018 10:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.3.3.3.01 
CERTIFICADO DE APROBACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
530,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.3.01530,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/05/2018 14:23:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/05/2018 09:05:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
18/05/2018 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOL DE COMPRAS DE MATERIALES DE LINEAS PPT-SICA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICADO DE APROBACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOL DE COMPRAS DE MATERIALES DE LINEAS PPT-SICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.41893923/05/2018 14:48559,615 Dominican PesosActive
    Final Report:23/05/2018 14:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Impresora V&G, SRL559,615 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
530,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121502 - Etiquetas de s(...)
2.3.3.3.01FOLDER TIPO CARPETA PPT-SICA1,500UD170255,000.00
    
 
2
55121502 - Etiquetas de s(...)
2.3.3.3.01LIBERTA GRANDES PPT-SICA1,500UD150225,000.00
    
 
3
55121502 - Etiquetas de s(...)
2.3.3.3.01PORTA VASO PPT-SICA2,000UD2550,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/05/2018 14:48 (UTC -4 hours)
Detail
18/05/2018 14:23 (UTC -4 hours)
Detail