Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,794 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-UC-CD-2018-0103
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2018 10:32:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2018 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2018 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2018 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2018 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2018 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2018 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2018 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2018 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CCC-18-0105
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
77,794.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
77,794.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/05/2018 12:16:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/05/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud cotizacion 2.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud cotizacion 2.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.414422
11/05/2018 12:20
111,323.23 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2018 12:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ILC Office Supplies, SRL
111,323.23 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
77,794.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Papel bond 81/2x11"
300
RESMA
130
39,000.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Rollos de papel de sumadora
100
UD
12
1,200.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila # 7
1
CAJ
325
325.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 9x12"
2
UD
240
480.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres blanco # 10
4
UD
150
600.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Libretas de rotafolio 50/1
2
UD
500
1,000.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Libreta rayada 5 x 8
120
UD
20
2,400.00
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Post it 3x5"
60
UD
15
900.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva de 3/4"
60
UD
15
900.00
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Tijeras para oficina
24
UD
25
600.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Grapadoras de metal
12
UD
115
1,380.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Clips billetero de 1.1/4" 12/1
5
CAJ
30
150.00
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Clips billetero de 2" 12/1
5
CAJ
70
350.00
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Corrector liquido
24
UD
20
480.00
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Bolígrafo azul 12/1
40
CAJ
75
3,000.00
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Carpetas blanca de 2” aro tipo D
12
UD
135
1,620.00
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Carpetas blanca de 4” aro tipo D
24
UD
350
8,400.00
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Carpetas blanca de 1” aro tipo D
12
UD
97
1,164.00
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Gafetes plásticos 50/1
2
CAJ
450
900.00
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Post it 3x3"
120
UD
15
1,800.00
21
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Separadores de carpeta 48/1
6
CAJ
150
900.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Folder 81/2x11" 100/1
20
CAJ
200
4,000.00
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 6x9" 500/1
1
CAJ
200
200.00
24
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 10x13" 500/1
1
CAJ
200
200.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Pendaflex 81/2x11"
4
CAJ
200
800.00
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 81/2x11"
120
UD
20
2,400.00
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Post it banderitas 24/1
4
CAJ
15
60.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cinta para máquina sumadora
12
UD
30
360.00
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Marcadores permanente 12/1
5
CAJ
115
575.00
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Resaltadores 12/1 amarillo y verde
6
CAJ
120
720.00
31
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Clips billetero de 1" 12/1
5
CAJ
30
150.00
32
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Corrector liquido tipo lápiz
24
UD
20
480.00
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Bolígrafos rojo 12/1
5
CAJ
60
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.414422
Informe final de la selección DO1.AWD.414422
11/05/2018 12:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.50210
La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0103 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
11/05/2018 12:16
(UTC -4 hours)
Detail