Contract Notice Detail
Summary Information

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15,500 Dominican Pesos
 
OPTIC-UC-CD-2016-0004 
Materiales de refrigeracion 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales ferreteros  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/02/2016 14:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2016 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2016-CDU-4 
certificacion 006.pdf  
15,500.00 Peso Dominicano 
Cuenta presupuestáriaValorEstado de la integración
272615,500.00No validado
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.3310704/02/2016 10:4914,219 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Refrigeraciones & Electromecanica Calvo, SRL14,219 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
15,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
72102305 - Servicios de r(...)
2726Varilla de plata 5UD95475.00
    
 
2
72102305 - Servicios de r(...)
2726Cemento Universal1UD650650.00
    
 
3
72102305 - Servicios de r(...)
2726Cintas negra2UD450900.00
    
 
4
72102305 - Servicios de r(...)
2726Bandeja 26x541UD4,5004,500.00
    
 
5
72102305 - Servicios de r(...)
2726Vascosel15UD1051,575.00
    
 
6
72102305 - Servicios de r(...)
2726Maga2UD7001,400.00
    
 
7
72102305 - Servicios de r(...)
2726Refrigerantes 41015UD4006,000.00
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