Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
787,000 Dominican Pesos
Request Reference:
MOPC-OPRET-DAF-CM-2018-0020
Request Name:
Adquisición de artículos de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas e instalaciones del metro de Santo Domingo.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2018 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/05/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2018 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/05/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación de fondos.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
787,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
787,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2018 16:10:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2018 16:37:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/05/2018 09:32:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/05/2018 09:35:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/05/2018 09:43:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de fondos.pdf
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Ficha Tecnica.pdf
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OPRET-DAF-CM-2018-0020 Materiales de limpieza.pdf
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Solicitud de compra.pdf
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Requerimiento.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.413641
11/05/2018 09:00
641,566 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2018 09:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
84,252 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
233,994 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
68,440 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
254,880 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
787,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Swaper #32.
600
UD
170
102,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica.
600
UD
150
90,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Guante mano fuerte.
1,000
PAQ
55
55,000.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Mopa #36.
150
UD
2,000
300,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Mopa #24.
150
UD
1,600
240,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.413641
Informe final de la selección DO1.AWD.413641
11/05/2018 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.50068
La lista de oferentes del proceso MOPC-OPRET-DAF-CM-2018-0020 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
10/05/2018 16:10
(UTC -4 hours)
Detail