Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
500,732 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CM-2018-0016
Request Name:
Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2018 12:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/05/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2018 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2018 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG15226948185162NSCP
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
20180502120224.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
500,732.0000
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
371,430.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2018 14:02:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/05/2018 00:49:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/05/2018 10:34:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/05/2018 11:06:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/05/2018 11:59:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/05/2018 12:11:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/05/2018 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/05/2018 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 111.pdf
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TDR TANQUES DE OXIGENOS.pdf
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20180502115725.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.413936
10/05/2018 14:37
414,712.16 Dominican Pesos
Final Report:
10/05/2018 14:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
38,980.1 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
205,585.5 Dominican Pesos
Maroctac Comercial, SRL
170,146.56 Dominican Pesos
DO1.AWD.414309
11/05/2018 13:26
396,923.66 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2018 13:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
38,980.1 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
205,585.5 Dominican Pesos
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Maroctac Comercial, SRL
152,358.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
500,732.0000
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño 4/1
54
UD
45
2,430.0000
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillos de fregar de maquinas
72
UD
40
2,880.0000
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper de Nilon No. 32
24
UD
160
3,840.0000
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores varias fragancias 12/1
12
CAJ
900
10,800.0000
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Baygon Mata Mosquito
12
UD
160
1,920.0000
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de Fregar Verde
72
UD
16
1,152.0000
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Espuma Loca
12
UD
250
3,000.0000
8
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
WB-40 penetrante
8
UD
265
2,120.0000
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabon de Fregar 450 gramos
144
UD
150
21,600.0000
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas Plasticas Grandes 100/1 negras
45
PAQ
450
20,250.0000
11
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos Plasticos No.7 50/1
10
CAJ
2,300
23,000.0000
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Dispensadores para papel Toalla desprendible
7
UD
3,600
25,200.0000
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Dispensadores para jabón de manos
6
UD
950
5,700.0000
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Piedras Aromaticas 40/1
4
CAJ
1,600
6,400.0000
15
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
Pilas Triple A
12
UD
60
720.0000
16
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
Pilas Doble A
12
UD
60
720.0000
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño 12/1 Faldos
185
PAQ
900
166,500.0000
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla de manos Yumbo 6/1 Faldos
225
PAQ
900
202,500.0000
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.414309
Informe final de la selección DO1.AWD.414309
11/05/2018 13:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.413936
Informe final de la selección DO1.AWD.413936
10/05/2018 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.49992
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2018-0016 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
10/05/2018 14:02
(UTC -4 hours)
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