Contract Notice Detail
Summary Information

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57,218.2 Dominican Pesos
 
COREPOL-UC-CD-2018-0003 
COMPRA MATERIALES Y PINTURAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ALGUNAS ÁREAS Y LA ROTULACION DE LOS PARQUEOS DE ESTE COREPOL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/05/2018 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1524672448332HPI6u 
APROPIACION.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
57,218.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.5.0156,876.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/05/2018 17:34:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Download 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/05/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.jpgDownload
OF. MAXIMA AUTORIDAD.jpgDownload
SOL. COMPRAS.jpgDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.40792301/05/2018 17:3956,999.9 Dominican Pesos
    Final Report:01/05/2018 17:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    P&V Móvil Comercial, SRL56,999.9 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
57,218.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA TRAFICO AMARILLO J-034GAL2,424.99,699.60
    
 
2
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA TRAFICO BLANCO J-504GAL2,424.99,699.60
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06BROCHA DE 1 1/21UD82.682.60
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06BROCHA DE 21UD94.494.40
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06BROCHA DE 31UD165.2165.20
    
 
6
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA ACRILICA 002GAL1,463.22,926.40
    
 
7
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA SELLADORA2GAL2,932.35,864.60
    
 
8
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA BLUE CHARM4GAL1,463.25,852.80
    
 
9
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA BLUE GLOW5GAL1,716.98,584.50
    
 
10
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA SEMIGLO 007GAL2,035.514,248.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/05/2018 17:40 (UTC -4 hours)
Detail
01/05/2018 17:34 (UTC -4 hours)
Detail