Contract Notice Detail
Summary Information

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22,528 Dominican Pesos
 
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0110 
Compra de materiales ferreteros para uso Institucional 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales ferreteros para uso Institucional 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/05/2018 09:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2018 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.3.9.6.01 
Scan apropiacion.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
22,528.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.6.0122,528.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/05/2018 09:49:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/05/2018 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Scan solicitud.PDFDownload
Scan solicitud.PDFDownload
Scan apropiacion.PDFDownload
Scan solicitud.PDFDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.40820601/05/2018 09:5526,583.04 Dominican Pesos
    Final Report:01/05/2018 09:55Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Iceberg, SRL26,583.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de Materiales y Accesorios Electricos -
    
Subtotal
22,528.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39111705 - Barras fluores(...)
2.3.9.6.01Cinta Métrica 2UD460920.00
    
 
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Nivel aluminio1UD346346.00
    
 
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Carro de carga1UD3,3063,306.00
    
 
4
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Lona impermeable4UD4,06916,276.00
    
 
5
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Fajas para carga4UD4201,680.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/05/2018 09:55 (UTC -4 hours)
Detail
01/05/2018 09:49 (UTC -4 hours)
Detail