Contract Notice Detail
Summary Information

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37,290 Dominican Pesos
 
ASDE-UC-CD-2018-0093 
COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALLER  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALLER  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/04/2018 14:04:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
ASDE-UC-CD-2018-0093 
CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
37,290.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.9.0135,090.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/06/2018 10:09:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
REQUERIMIENTO.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.43030912/06/2018 11:0535,140.4 Dominican Pesos
    Final Report:12/06/2018 11:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Talleres Hidráulicos FP, SRL35,140.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
37,290.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01LATA DE PEGAMENTO 1UD1,6001,600.00
    
 
2
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 36UD5503,300.00
    
 
3
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 46UD6503,900.00
    
 
4
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 56UD7504,500.00
    
 
5
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 66UD8905,340.00
    
 
6
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 76UD1,1006,600.00
    
 
7
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 86UD1,3508,100.00
    
 
8
31201612 - Selladores de (...)
2.3.9.9.01CAJA DE TARUGO 1UD650650.00
    
 
9
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01LINA2UD5501,100.00
    
 
10
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.01PICHUETE DE AIRE 2UD1,1002,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/06/2018 11:05 (UTC -4 hours)
Detail
12/06/2018 10:09 (UTC -4 hours)
Detail