Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
818,387.28 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0016
Request Name:
ADQUSICION DE TONER SEGUNDO TRIMESTRE SEMMA-CM-14-2018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONER SEGUNDO TRIMESTRE SEMMA-CM-14-2018
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2018 15:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2018 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2018 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2018 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2018 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-14-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
818,387.28
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
818,387.28
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2018 09:22:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
26/04/2018 09:27:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/04/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/04/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
27/04/2018 14:22:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/04/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/05/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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INVITACION SEMMA.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACION.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.413920
10/05/2018 13:15
731,179.35 Dominican Pesos
Final Report:
10/05/2018 13:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
447,583.44 Dominican Pesos
Compu-Office Dominicana, SRL
120,755.91 Dominican Pesos
Productive Business Solutions Dominicana, SAS
162,840 Dominican Pesos
DO1.AWD.414439
11/05/2018 14:59
983,004.26 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2018 14:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Omega Tech, SA
434,459.74 Dominican Pesos
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Productive Business Solutions Dominicana, SAS
244,968 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
303,576.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Tóneres y Cartuchs 2do trimestre
-
Subtotal
818,387.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CF280A
12
UD
3,631.36
43,576.32
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASER HP Q59449A
6
UD
3,377.12
20,262.72
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF-283A
72
UD
3,700
266,400.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CE278A
6
UD
2,200
13,200.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XERO 106R02775 ALTO RENDIMIENTO 1 WORKCENTER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL.
12
UD
5,500
66,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XERO 106R02737 ALTO RENDIMIENTO 2 WORKCENTER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL
24
UD
5,000
120,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XERO 106R02782 ALTO RENDIMIENTO 2 WORKCENTER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL
24
UD
5,000
120,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONERCF281A (81X) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO
12
UD
4,489.51
53,874.12
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XERO 106R03581 ALTO RENDIMIENTO 2 WORKCENTER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL
12
UD
5,000
60,000.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
10 TONER CF226A (26A) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M426DW MFP 12
12
UD
4,589.51
55,074.12
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.414439
Informe final de la selección DO1.AWD.414439
11/05/2018 14:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.413920
Informe final de la selección DO1.AWD.413920
10/05/2018 13:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.49556
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0016 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos
09/05/2018 09:22
(UTC -4 hours)
Detail