Contract Notice Detail
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Base Total Price:
850,225 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2018-0118
Request Name:
Adquisición de insumos de imprenta para uso de la Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de imprenta para uso de la Institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2018 18:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CERTIFICACIÓN DE FONDOS
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación de fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
850,225.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
770,850.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2018 09:21:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Ficha técnica.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.427606
06/06/2018 09:27
825,675.5 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2018 09:27
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Contract Value
Document(s)
Koc Office Services, SRL
825,675.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
850,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45101701 - Ensambladoras
(...)
45101701 - Ensambladoras de impresión
2.3.9.8.01
LAPIZ OPACADOR ROJO, PUNTA EXTRAFINA (REF. UFT 8950) P/IMPRENTA
4
UD
8,500
34,000.00
2
45101703 - Intercaladores
(...)
45101703 - Intercaladores o desintercaladores de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE 1 KILO DE TINTA NEGRA VS2329
5
UD
6,000
30,000.00
3
45101704 - Cortadoras de
(...)
45101704 - Cortadoras de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE 1 KILO DE TINTA AZUL PROCESO VS2318
5
UD
6,000
30,000.00
4
45101702 - Guillotinas de
(...)
45101702 - Guillotinas de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE 1 KILO DE TINTA AZUL REFLEX VS2314
5
UD
6,000
30,000.00
5
45101705 - Bordeadoras de
(...)
45101705 - Bordeadoras de impresión
2.3.9.8.01
FIJADOR DE PELICULA
1
GAL
3,200
3,200.00
6
45101503 - Equipos de imp
(...)
45101503 - Equipos de impresión tipográfica
2.6.1.9.01
REVELADOR DE PELICULA A Y B
3
GAL
6,000
18,000.00
7
45101507 - Prensas impres
(...)
45101507 - Prensas impresoras
2.6.1.9.01
PLANCHA DE CARTON 26" X 40" CALIBRE 80
15
UD
175
2,625.00
8
45101705 - Bordeadoras de
(...)
45101705 - Bordeadoras de impresión
2.3.9.8.01
REVELADOR DE PLANCHA PARA MAQUINA KODAK POLICROME
3
GAL
1,000
3,000.00
9
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.1.9.01
PLANCHA 11 X 18 1/2 PULG. PARA MAQUINA ABDICK 360
5
CAJ
11,000
55,000.00
10
45101703 - Intercaladores
(...)
45101703 - Intercaladores o desintercaladores de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE UN (1) KILO DE TINTA AMARILLA VS2301
8
UD
4,500
36,000.00
11
45101706 - Punzones de im
(...)
45101706 - Punzones de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE TINTA DE 1 LIBRA DE TINTA PANTONE RUBINE RED U
10
UD
4,500
45,000.00
12
45101708 - Leznas de impr
(...)
45101708 - Leznas de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE TINTA DE 1 KILO DE TINTA PANTONE 570 U VERDE
3
UD
4,500
13,500.00
13
45101705 - Bordeadoras de
(...)
45101705 - Bordeadoras de impresión
2.3.9.8.01
MANTILLA (RYOBI) 3202 M
12
UD
4,000
48,000.00
14
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.3.9.8.01
PLANCHA PARA MAQUINA (RYOBI) 3202 (CAJA 100/1)
1
UD
9,500
9,500.00
15
45101608 - Pantallas de s
(...)
45101608 - Pantallas de serigrafía
2.3.9.8.01
TINTA ROJO MAGENTA VS 1090
18
UD
4,500
81,000.00
16
45101701 - Ensambladoras
(...)
45101701 - Ensambladoras de impresión
2.3.9.8.01
MASCARILLA PARA MAQUINA ABDICK 360 (1250W, 8820)
6
PAQ
1,275
7,650.00
17
45101604 - Procesadores d
(...)
45101604 - Procesadores de platinas de impresión de offset
2.3.9.8.01
GOMA SUCCIONADORA PARA LA MAQUINA ABDICK 360
50
UD
50
2,500.00
18
45102003 - Materiales de
(...)
45102003 - Materiales de fotocomposición
2.6.1.9.01
GOMA SUCCIONADORA PARA LA MAQUINA RYOBI
50
UD
75
3,750.00
19
45101702 - Guillotinas de
(...)
45101702 - Guillotinas de impresión
2.3.9.8.01
GUARDA FILOS PARA LA GUILLOTINA DUPLO 660 4x4 X 67 ½
10
UD
1,200
12,000.00
20
45101702 - Guillotinas de
(...)
45101702 - Guillotinas de impresión
2.3.9.8.01
GUARDA FILOS PARA LA GUILLOTINA CHAGENLLE TAMAÑO 1/2 X 1/2 X 56
10
UD
1,400
14,000.00
21
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.3.9.8.01
LIMPIADOR DE MANOS PARA QUITAR LA TINTA TAMAÑO 4.5 LBS/2KG
2
UD
2,000
4,000.00
22
45101708 - Leznas de impr
(...)
45101708 - Leznas de impresión
2.3.9.8.01
LIQUIDO REVIVIDOR DE MANTILLA (3 ONZ)
5
UD
2,500
12,500.00
23
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.3.9.8.01
LAPIZ LIQUIDO PARA BORRAR MANCHAS (250ML)
10
UD
3,500
35,000.00
24
45101706 - Punzones de im
(...)
45101706 - Punzones de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE TINTA DE 1 KILO DE TINTA PANTONE 361C VERDE
20
UD
4,000
80,000.00
25
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE TINTA DE 1 KILO DE TINTA PANTONE 395C AMARILLO
20
UD
4,000
80,000.00
26
45101706 - Punzones de im
(...)
45101706 - Punzones de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE TINTA DE 1 KILO DE TINTA PANTONE 376C VERDE
20
UD
4,000
80,000.00
27
45101705 - Bordeadoras de
(...)
45101705 - Bordeadoras de impresión
2.3.9.8.01
LATA DE TINTA DE 1 KILO DE TINTA PANTONE BLACK C
20
UD
4,000
80,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.427606
Informe final de la selección DO1.AWD.427606
06/06/2018 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.54886
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2018-0118 publicada por Dirección General Impuestos Internos
06/06/2018 09:21
(UTC -4 hours)
Detail