Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
181,580 Dominican Pesos
Request Reference:
DGPLT-DAF-CM-2018-0004
Request Name:
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Desechables para la DGPLT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Desechables para la DGPLT (Correspondiente al Trimestre )
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2018 15:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2018 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2018 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2018 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2018 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2018 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/04/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2018 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2018 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,511.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
6,425.10
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,304.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
5,782.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
15,511.10
DOP
Vencido
Certificado de Disponib. Cuota DGPLT (GTG Industrial).pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/04/2018 16:56:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2018 13:30:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/04/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/04/2018 15:32:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/04/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/04/2018 11:40:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/04/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/04/2018 14:21:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/04/2018 14:40:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/04/2018 15:33:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Adquisición Limpieza Cocina y Desechables DGPLT.pdf
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Solicitud Adquisición Limpieza Cocina y Desechables DGPLT.pdf
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ESPECIFICACIONES DEL PROCESO.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.423926
05/06/2018 12:45
141,356.38 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2018 12:46
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Awarded Company
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Document(s)
GTG Industrial, SRL
15,511.1 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
11,754.04 Dominican Pesos
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Padron Office Supply, SRL
37,008.34 Dominican Pesos
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VYMA Negocios Diversos, SRL
8,294 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
68,788.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de Limpieza
-
Subtotal
15,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIETADOR EN SPRAY
35
UD
70
2,450.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIETADORES EN SPRAY PARA DISPENSADORES
18
UD
350
6,300.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
6
GAL
100
600.00
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA
20
YD
60
1,200.00
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS GRUESOS
4
UD
20
80.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
20
UD
30
600.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR
10
UD
40
400.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PARA BASURA 55 GALONES 100/1
1
PAQ
350
350.00
9
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.5.4.01
GUANTES DESECHABLES CAJAS 100/1
5
CAJ
200
1,000.00
10
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.01
MASCARILLAS DESECHABLES CAJAS 50/1
10
CAJ
100
1,000.00
11
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.8.7.06
JABON LIQUIDO PARA FREGAR
8
GAL
200
1,600.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
1.2
Materiales Y Productos de papel
-
Subtotal
17,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA EN ROLLO (CENTRICO) 6/1
10
UD
950
9,500.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS ROLLO PARA COCINA
40
UD
150
6,000.00
3
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL ALUMINIO
15
UD
100
1,500.00
1.3
Articulos de cocina
-
Subtotal
40,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 5
400
PAQ
70
28,000.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES
50
PAQ
60
3,000.00
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARITAS PLASTICAS
50
PAQ
40
2,000.00
4
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARITAS PARA CAFÉ
36
UD
50
1,800.00
5
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas
2.3.9.5.01
AZUCARERAS (BLANCAS CON TAPA)
6
UD
350
2,100.00
6
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
PAÑOS PARA BANDEJAS 30 CENTIMETROS
3
UD
200
600.00
Mis observaciones:
(BLANCO)
7
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
PAÑOS PARA BANDEJAS 44 CM
3
UD
250
750.00
Mis observaciones:
(BLANCO)
8
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
PAÑOS PARA BANDEJAS 32 CM
6
UD
300
1,800.00
Mis observaciones:
(BLANCO)
1.4
Alimentos y Bebidas
-
Subtotal
108,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BCA. (PAQ. 5 LIBRAS)
55
UD
190
10,450.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR DE DIETA 100/1
20
CAJ
350
7,000.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO LATA DE 2.10 KG
10
UD
550
5,500.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
TE EN SOBRES 25/1 (MANZANILLA)
40
CAJ
400
16,000.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ (1 LIBRA )
220
UD
220
48,400.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 22 OZ.
108
UD
200
21,600.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.423926
Informe final de la selección DO1.AWD.423926
05/06/2018 12:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.47841
La lista de oferentes del proceso DGPLT-DAF-CM-2018-0004 publicada por Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
27/04/2018 16:56
(UTC -4 hours)
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