Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
174,720 Dominican Pesos
Request Reference:
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2018-0020
Request Name:
Productos de papel y carton para la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Productos de papel y carton para la institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/04/2018 11:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2018 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Propiacion productos papel y carton.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
174,720.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
145,620.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2018 11:55:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/04/2018 15:43:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/04/2018 17:57:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/04/2018 22:53:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/04/2018 11:56:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/04/2018 11:57:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/04/2018 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/04/2018 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/04/2018 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
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Solicitud productos papel y carton.PDF
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Solicitud productos papel y carton.PDF
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.403417
23/04/2018 12:15
197,107.2 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2018 12:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
F & G Office Solution, SRL
197,107.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra materiales y utiles de oficina
-
Subtotal
174,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Resma de papel 8 1/2x11
400
UD
160
64,000.00
2
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.1.9.01
Resma de papel 8 1/2x11
100
UD
210
21,000.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Fardos de papel Scott 48/1
2
UD
880
1,760.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Rollos para sumadora
40
UD
14
560.00
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Papel Jumbo p/dispensador doble cara
1,500
UD
47
70,500.00
6
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Libro record 300pg
20
UD
200
4,000.00
7
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
Libro record 500pg
20
UD
270
5,400.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Libreta Rayada 81/2x11
150
UD
32
4,800.00
9
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
Libreta Rayada 5x8
150
UD
18
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.403417
Informe final de la selección DO1.AWD.403417
23/04/2018 12:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.46450
La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2018-0020 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
23/04/2018 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.45743
Importante
19/04/2018 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.45617
Deben de enviar muestras de las ofertas a nuestro Departamento de compras, queremos calidad, no adjudicamos sin ver las muestras.
18/04/2018 17:20
(UTC -4 hours)
Detail