Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
166,540 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2018-0020
Request Name:
Adquisición de artículos de limpieza e higiene correspondientes al periodo abril-junio 2018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Por concepto adquisición de artículos de limpieza, cocina e higiene para ser utilizados en esta Sede Principal, Dirección Nuclear y la Regional Norte correspondiente al trimestre abril-junio 2018, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2018 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/04/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2018 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/04/2018 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/04/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2018 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
239101
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
materiales de limpieza.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
166,540.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
49,140.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2018 16:46:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/04/2018 10:59:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/04/2018 12:47:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2018 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/04/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/04/2018 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/04/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
20/04/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha limpieza 2.pdf
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materiales de limpieza.pdf
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solicitud limpieza 2.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.402466
23/04/2018 12:03
138,142 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2018 12:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
5,333.6 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
14,950 Dominican Pesos
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Almoda Almacén de la Moda, SRL
96,358.8 Dominican Pesos
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Gasper Servicios Múltiples, SRL
1,944.64 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
19,554.96 Dominican Pesos
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DO1.AWD.404212
24/04/2018 11:19
140,833 Dominican Pesos
Final Report:
24/04/2018 11:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gasper Servicios Múltiples, SRL
1,944.64 Dominican Pesos
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Maroctac Comercial, SRL
5,333.6 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
19,554.96 Dominican Pesos
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Almoda Almacén de la Moda, SRL
96,358.8 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
17,641 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
166,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes
45
UD
210
9,450.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes para piso (traer muestra)
45
UD
220
9,900.00
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Galones de jabón de mano
12
UD
200
2,400.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquetes de toallas micro fibra
2
UD
1,200
2,400.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes en spray
12
UD
360
4,320.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Cajas de papel toalla para dispensador Kimberly Clark(traer muestra)
35
UD
2,100
73,500.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de basura 17x22 color negro
1,700
UD
3
5,100.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Tarros de jabón de fregar 2.5lbs (traer muestra)
12
UD
160
1,920.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Ambientadores de latica para vehículo (traer muestra)
15
UD
350
5,250.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
12
UD
180
2,160.00
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Espumas limpiadoras
12
UD
250
3,000.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar (traer muestra)
30
UD
95
2,850.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray (lino fresco y baby powder) (traer muestra)
30
UD
110
3,300.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de basura 36x54 color negro
800
UD
8
6,400.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de basura de 90 galones negras
500
UD
12
6,000.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suape #32 (muestra)
12
UD
170
2,040.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Pote de detergente en polvo arranca grasa(Muestra)
6
UD
425
2,550.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico jumbo (traer muestra)
30
UD
800
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.404212
Informe final de la selección DO1.AWD.404212
24/04/2018 11:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.402466
Informe final de la selección DO1.AWD.402466
23/04/2018 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.46308
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2018-0020 publicada por Comisión Nacional de Energía
20/04/2018 16:46
(UTC -4 hours)
Detail