Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Comisión Nacional de Energía on 12/04/2018 11:14:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Modificación del presupuesto, para la realización de esta compra.
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
118,740 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-UC-CD-2018-0105
Request Name:
Adquisición de artículos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Por concepto Adquisición de artículos de limpieza e higiene, para ser utilizadps en esta sede principal, Dirección Nuclear y la Regional Norte correspondientes al periodo abril-junio 2018, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/04/2018 10:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2018 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/04/2018 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2018 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2018 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2018 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
239101
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cert limpieza 2.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
118,740.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
45,420.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2018 11:28:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2018 21:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/04/2018 10:41:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cert limpieza 2.pdf
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ficha limpieza 2.pdf
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solicitud limpieza 2.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
118,740.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante
45
UD
240
10,800.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante para piso (Muestra
45
UD
230
10,350.00
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Galones de jabón líquido para mano
12
UD
160
1,920.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquetes de toallas micro fibra
2
UD
1,200
2,400.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico jumbo(Muestra)
30
UD
600
18,000.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinféctate en spray
12
UD
350
4,200.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cajas de papel toalla, para dispensador Kimberly Clark(Muestra
35
UD
1,300
45,500.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de basura negras 17*22
1,700
UD
1
1,700.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Tarros de 2.5 libras pasta para fregar(Muestra)
12
UD
250
3,000.00
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores de laticas para vehículos(Muestra)
15
UD
150
2,250.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
12
UD
180
2,160.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Espuma limpiadoras
12
UD
300
3,600.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar verde(Muestra)
30
UD
80
2,400.00
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray de 8 onzas (en fragancias de: Lino fresco y de Baby power)(Muestra)
30
UD
60
1,800.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de basura negras 36*54
800
UD
4
3,200.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suape #32
12
UD
180
2,160.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Pote de detergente en polvo arranca grasa(Muestra)
6
UD
50
300.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de basura de 90 galones negras
500
UD
6
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.421605
Cancelación del proceso CNE-UC-CD-2018-0105
12/04/2018 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.43462
La lista de oferentes del proceso CNE-UC-CD-2018-0105 publicada por Comisión Nacional de Energía
10/04/2018 11:28
(UTC -4 hours)
Detail