Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
355,700 Dominican Pesos
Request Reference:
MAPRE-CCC-PEOR-2018-0001
Request Name:
ADQUISICION ARTICULOS ESPEC. OBSEQUIADOS POR SR. PTE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ESPEC. OBSEQUIADOS POR SR. PRESIDENTE EN AUDIENCIAS, VISITAS Y VIAJES OFICIALES
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
05/04/2018 16:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
05/04/2018 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/04/2018 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
05/04/2018 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
05/04/2018 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
05/04/2018 16:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
05/04/2018 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
05/04/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2018 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2018 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
05/04/2018 16:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
05/04/2018 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
1RA CERTIC ART ESPEC.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
355,700.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
21,500.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2018 17:14:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/04/2018 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/04/2018 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO REGALOS PTE..pdf
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FICHA TEC ART ESPC.pdf
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REGLAM 543-12 ART 3.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.394343
05/04/2018 17:35
419,726 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/04/2018 17:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ambar Nacional, SRL
209,922 Dominican Pesos
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Joyas Criollas, SA
209,804 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
355,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121617 - Abridor manual
(...)
44121617 - Abridor manual de cartas
2.3.9.2.01
ABRE CARTAS LARIMA PLATA
1
UD
21,500
21,500.00
2
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
GEMELOS LARIMAR PLATA
4
UD
4,900
19,600.00
3
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
GEMELOS LARIMAR PLATA
4
UD
5,900
23,600.00
4
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
GEMELOS AMBAR PLATA
3
UD
4,900
14,700.00
5
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
GEMELOS OVAL/RED AMBAR PLATA
2
UD
11,500
23,000.00
6
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
GEMELOS HEXAG. LARIMAR PLATA
1
UD
7,100
7,100.00
7
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.9.01
FOSIL AMBAR :PORTA PIEZA
1
UD
33,250
33,250.00
8
54121504 - Zafiros
2.6.9.5.01
PIEDRAS LARIMAR
1
UD
4,500
4,500.00
9
54121504 - Zafiros
2.6.9.5.01
PIEDRAS LARIMAR
1
UD
4,200
4,200.00
10
54121504 - Zafiros
2.6.9.5.01
PIEDRAS LARIMAR
1
UD
600
600.00
11
54121504 - Zafiros
2.6.9.5.01
PIEDRAS LARIMAR
1
UD
7,500
7,500.00
12
53102517 - Sujeta corbata
(...)
53102517 - Sujeta corbatas
2.3.2.3.01
PISA/PIN CORBATA
2
UD
4,500
9,000.00
13
53102517 - Sujeta corbata
(...)
53102517 - Sujeta corbatas
2.3.2.3.01
PISA CORBATA
1
UD
7,300
7,300.00
14
54101511 - Prendedores de
(...)
54101511 - Prendedores de joyería fina
2.6.9.5.01
PIN LARIMAR PLT
1
UD
750
750.00
15
54101511 - Prendedores de
(...)
54101511 - Prendedores de joyería fina
2.6.9.5.01
PIN AMBAR PLT
1
UD
1,300
1,300.00
16
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
BROCHES EN AMBAR Y PLATAS
8
UD
8,900
71,200.00
17
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
DIJES EN AMBAR Y PLATAS
4
UD
6,900
27,600.00
18
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
GEMELOS PLATA/AMBAR
10
UD
7,900
79,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.394343
Informe final de la selección DO1.AWD.394343
05/04/2018 17:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.42661
La lista de oferentes del proceso MAPRE-CCC-PEOR-2018-0001 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia
05/04/2018 17:14
(UTC -4 hours)
Detail