Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
60,550 Dominican Pesos
Request Reference:
SSEPLAN-DGODT-UC-CD-2018-0004
Request Name:
Adquisición Material Gastable de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Material Gastable de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NO. 48, GAZCUE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2018 13:35:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/03/2018 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2018 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2018 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2018 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2018 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2018 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/03/2018 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2018 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2018 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Aprop material gastable marzo 2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
60,550.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
7,800.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2018 14:14:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/03/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/03/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/03/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Esp tec Material Gastable.docx
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Solicitud Material Gastable Marzo.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.389917
26/03/2018 11:40
64,669.9 Dominican Pesos
Final Report:
26/03/2018 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
64,669.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
60,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Galones de Cloro (buena Calidad)
8
GAL
200
1,600.00
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Fardos de Servilleta 10/400
5
PAQ
500
2,500.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Jabon Liquido(buena Calidad)
8
GAL
150
1,200.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Desinfectante (buena Calidad)
10
GAL
250
2,500.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Limpia Cristales (buena Calidad)
10
GAL
250
2,500.00
56101907 - Fundas para mu
(...)
56101907 - Fundas para muebles
2.3.9.9.01
Paquetes de Fundas Negras de 55 Galones 100/1
15
PAQ
500
7,500.00
56101907 - Fundas para mu
(...)
56101907 - Fundas para muebles
2.3.9.9.01
Paquetes de Fundas Negras de 13 Galones 100/1
15
PAQ
250
3,750.00
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Cajas de Papel Toalla 6/1, Buena Calidad COmpatible con Kimberly Klark
10
CAJ
2,000
20,000.00
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Fardos de Papel Rollito compatible con kimberly clark
5
CAJ
400
2,000.00
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Cajas de Papel Jumbo Roll 6/1 2 pliegos, Buena Calidad COmpatible con Kimberly CLark
15
CAJ
900
13,500.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Unidades de Ambietadores, Para dispensador automatico
10
UD
350
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.389917
Informe final de la selección DO1.AWD.389917
26/03/2018 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.40492
La lista de oferentes del proceso SSEPLAN-DGODT-UC-CD-2018-0004 publicada por Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
23/03/2018 14:14
(UTC -4 hours)
Detail