Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
875,650 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2018-0143
Request Name:
MATRIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y DE HIGINE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PARA STOCK DE ALMACEN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/03/2018 13:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/03/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/03/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/03/2018 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2018 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/03/2018 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2018 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-042860-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-042860-2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
875,650.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.5.01
74,400.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud CADA-148-18.pdf
Download
Aprobacion CADA-148-18.pdf
Download
CF-042860-2018.pdf
Download
FICHA CADA-148-18_1-2.jpg
Download
FICHA CADA-148-18_2-2.jpg
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
875,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS #7
30,000
UD
1.25
37,500.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS #5
30,000
UD
1.23
36,900.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
75
GAL
240
18,000.00
4
13101723 - Termoplástico
2.3.5.4.01
THERMOS DE CAFE MEDIANOS
75
UD
300
22,500.00
5
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PALA PARA RECOJER BASURA
100
UD
170
17,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESCALIN
75
GAL
250
18,750.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
200
UD
200
40,000.00
8
52121511 - Fundas de edre
(...)
52121511 - Fundas de edredón
2.3.2.2.01
FUNDAS PEQUEÑAS DE 15 GALONES
5,000
UD
3.75
18,750.00
9
52121511 - Fundas de edre
(...)
52121511 - Fundas de edredón
2.3.2.2.01
FUNDAS MEDIANAS DE 25 GALONES
10,000
UD
4.45
44,500.00
10
52121511 - Fundas de edre
(...)
52121511 - Fundas de edredón
2.3.2.2.01
FUNDAS GRANDE DE 55 GALONES
5,000
UD
5.4
27,000.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MANO
60,000
UD
1
60,000.00
12
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
CAFE
1,000
LB
120
120,000.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO
75
GAL
250
18,750.00
14
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS PLASTICA MEDIANA
50
UD
200
10,000.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 6/1
200
CAJ
950
190,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1
200
CAJ
980
196,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
No items found...