Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
83,424 Dominican Pesos
Request Reference:
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0066
Request Name:
Materiales y Suministros de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales y Suministros de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2018 12:15:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2018 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2018 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2018 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2018 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2018 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2018 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2018 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Cuota Sumi. marzo.PDF
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
83,424.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
75,974.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2018 13:47:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Soli. Sumini. marzo.PDF
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Soli. Sumini. marzo.PDF
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Soli. Sumini. marzo.PDF
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Apropiacion Sumin. marzo.PDF
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.383720
13/03/2018 14:00
97,389.12 Dominican Pesos
Final Report:
13/03/2018 14:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
97,389.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra materiales y utiles de oficina
-
Subtotal
83,424.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Folder 8 1/2x11 varios colores
1,500
UD
1.9
2,850.00
2
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.1.9.01
Folder 8 1/2x11
1,500
UD
3.9
5,850.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Folder 1/2x11
300
UD
2.9
870.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Clips no.1
60
CAJ
9.5
570.00
5
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
Clip No.2
60
CAJ
23
1,380.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas estandar
60
CAJ
30
1,800.00
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Saca punta
30
UD
10
300.00
8
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.01
Borras
30
UD
16
480.00
9
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
Resaltadores
48
UD
13
624.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de carbon
240
UD
6
1,440.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules
800
UD
5.5
4,400.00
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CD en blanco 50/1
4
PAQ
495
1,980.00
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
DVD en blanco 50/1
4
PAQ
550
2,200.00
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta no.1
50
UD
85
4,250.00
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta no.2
50
UD
127
6,350.00
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta no. 3
50
UD
170
8,500.00
17
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Banditas de goma
40
CAJ
18
720.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
50
UD
32
1,600.00
19
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
Corrector liquido
100
UD
20
2,000.00
20
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
Perforadora de 3 hoyos
6
UD
245
1,470.00
21
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
Perforadora de 2 hoyos
6
UD
165
990.00
22
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva standar
100
UD
56
5,600.00
23
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva ancha
50
UD
40
2,000.00
24
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UHU grande
80
UD
180
14,400.00
25
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Gotero tinta azul
10
UD
25
250.00
26
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapadora mediana
30
UD
135
4,050.00
27
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
Cinta p/ sumadora
40
UD
40
1,600.00
28
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Folders Partition verde
50
UD
98
4,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.383720
Informe final de la selección DO1.AWD.383720
13/03/2018 14:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.37969
La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0066 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
13/03/2018 13:47
(UTC -4 hours)
Detail