Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
111,250 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-UC-CD-2018-0015
Request Name:
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/03/2018 15:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/03/2018 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2018 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2018 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2018 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2018 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2018 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2018 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2018 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018.5182.01.0001.552
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
fondo botellones.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
111,250.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
111,250.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2018 15:54:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/03/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solic. botellones.pdf
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solic. botellones.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.382245
09/03/2018 15:58
111,250 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/03/2018 15:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
111,250 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
1,000
UD
50
50,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA VACIO
50
UD
225
11,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 16OZ
400
UD
125
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.382245
Informe final de la selección DO1.AWD.382245
09/03/2018 15:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.37373
La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2018-0015 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
09/03/2018 15:54
(UTC -4 hours)
Detail