Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,498.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-UC-CD-2018-0047
Request Name:
COMPRA DE CINTA DE IMPRESORA EPSON TM-U220D, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COBROS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y 5 TÓNER LASERJET 85A PARA SER UTILIZADOS EN LAS ZONAS IV Y VI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CINTA DE IMPRESORA EPSON TM-U220D, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE COBROS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y 5 TÓNER LASERJET 85A, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ZONAS IV Y VI
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2018 10:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2018 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2018 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2018 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2018 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2018 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
147
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION 147.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
104,498.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
104,498.80
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2018 15:34:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/03/2018 03:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/03/2018 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/03/2018 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/03/2018 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.383330
12/03/2018 15:47
102,577.4 Dominican Pesos
Final Report:
12/03/2018 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compudonsa, SRL
102,577.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
705.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASERJET 85A
5
UD
1
5.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA DE IMPRESORA EPSON,TM-U220D.
700
UD
1
700.00
1.2
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
21,193.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
106
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
5
UD
4,238.76
21,193.80
1.3
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
82,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
117
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORA
700
UD
118
82,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.383330
Informe final de la selección DO1.AWD.383330
12/03/2018 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.37666
La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2018-0047 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
12/03/2018 15:34
(UTC -4 hours)
Detail