Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,003 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0021
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2018 11:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2018 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2018 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2018 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2018 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2018 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2018 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2018 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFI. APROPIA PRESU ARTICULOS LIMPIEZA 2.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
45,003.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
35,760.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2018 09:27:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2018 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICI ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
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FICHAS TECNICA.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.379809
08/03/2018 09:58
53,103.54 Dominican Pesos
Final Report:
08/03/2018 09:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Iceberg, SRL
53,103.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,003.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PREMIUM 12/1
25
UD
840
21,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 ROLLO
15
UD
984
14,760.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
15
UD
180
2,700.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
15
UD
228
3,420.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO
15
UD
132
1,980.00
6
11131507 - Gamuza
2.3.5.1.01
LANILLA SINTETICA
3
UD
381
1,143.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.379809
Informe final de la selección DO1.AWD.379809
08/03/2018 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.36364
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0021 publicada por Tesorería Nacional
06/03/2018 09:27
(UTC -4 hours)
Detail