Contract Notice Detail
Summary Information

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352,686 Dominican Pesos
 
MIREX-DAF-CM-2018-0024 
Artículos de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
02/03/2018 15:44:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Compra de artículos de limpieza para uso de este MIREX. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/02/2018 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.3.2.01 2.3.9.1.01 2.3.5.5.01 2.3.2.1.01 
2018_02_26_14_52_58.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
352,686.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.01271,740.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/03/2018 14:49:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/02/2018 18:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
01/03/2018 10:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
01/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
01/03/2018 12:47:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
01/03/2018 15:48:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
01/03/2018 23:53:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2018_02_26_14_52_58.pdfDownload
2018_02_26_14_53_09.pdfDownload
2018_02_26_14_53_19.pdfDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
352,686.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higienico para dispensador 12/190PAQ1,528137,520.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 6/160PAQ1,765105,900.00
    
 
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro30GAL1775,310.00
    
 
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador 12/14CAJ1,1324,528.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 6/14CAJ9393,756.00
    
 
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedras aromaticas60UD472,820.00
    
 
7
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01Fundas plasticas negras 55 galones 100/112PAQ7038,436.00
    
 
8
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01Fundas plasticas negras 5 galones 100/112PAQ2362,832.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plasticas30UD1474,410.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper no.3230UD1594,770.00
    
 
11
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01Guantes Plasticos30UD712,130.00
    
 
12
11162111 - Malla
2.3.2.1.01Toalla microfibra30YD2367,080.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido de mano 6/18CAJ8857,080.00
    
 
14
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lava platos liquido 6/18CAJ1,1339,064.00
    
 
15
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo20LB831,660.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobilla de lavar inodoros15UD2063,090.00
    
 
17
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde30UD30900.00
    
 
18
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01Gomas para limpiar cristales8UD9447,552.00
    
 
19
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01Limpia cristales 6/13CAJ1,0563,168.00
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 500/1 fardos de 10/115FT1,88828,320.00
    
 
21
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Plumeros10UD2362,360.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
02/03/2018 15:44 (UTC -4 hours)
Detail
02/03/2018 14:49 (UTC -4 hours)
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