Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
607,052 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2018-0003
Request Name:
Adquisicion de Fundas Plasticas y Productos de Papel Carton
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Para el Abastecimiento del Almacén de Material Gastable de este Centro de Salud, HOSGEDOPOL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2018 12:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/03/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/03/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION DE FUNDAS Y PAPEL.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
607,052.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
292,050.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2018 15:17:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/02/2018 12:49:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/03/2018 14:30:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/03/2018 14:43:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/03/2018 03:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION DE FUNDAS Y PAPEL.pdf
Download
Especificaciones Tecnicas y-o Terminos de referencia de Materiales de Limpieza.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.379911
07/03/2018 12:16
559,283.18 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2018 12:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AVG Comercial, SRL
103,368 Dominican Pesos
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Gruhen National Supply, SRL
290,280 Dominican Pesos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
165,635.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
607,052.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Plasticas Negra de 35Gls, Calibre 120
30,000
UD
8.26
247,800.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Plasticas Roja de 55Gls, Calibre 120
3,000
UD
14.75
44,250.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Toalla 6/1
80
UD
1,486.8
118,944.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Dispensador 12/1
50
UD
1,655.56
82,778.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Higienico 48/1
80
UD
1,416
113,280.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.379911
Informe final de la selección DO1.AWD.379911
07/03/2018 12:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.36437
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2018-0003 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
06/03/2018 15:17
(UTC -4 hours)
Detail