Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
656,050 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2018-0005
Request Name:
Adquisición de materiales de pintura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Para ser utilizados en los vehículos que participaran en el Magno Desfile Militar, que se llevara a cabo el próximo 27 de febrero año en curso, con motivo del “174 Aniversario de la Independencia Nacional” en honor al Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la Republica Dominicana Lic. Danilo Medina Sánchez, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la P.N.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2018 08:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2018 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2018 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2018 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2018 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2018 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
229-1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
656,050.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.01
71,500.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/03/2018 15:03:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/02/2018 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/03/2018 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.377640
01/03/2018 15:12
610,997.22 Dominican Pesos
Final Report:
01/03/2018 15:12
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Contract Value
Document(s)
Auto Repuestos Inter-Partes, SRL
610,997.22 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Compra de pinturas y materiales
-
Subtotal
656,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
Galones de pintura negro mate laca
14
UD
4,500
63,000.00
2
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
Galones de thinner
10
UD
850
8,500.00
3
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Galones de reductor
15
UD
3,300
49,500.00
4
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
Galones de sistema
8
UD
3,750
30,000.00
5
40142323 - Disco de ruptu
(...)
40142323 - Disco de ruptura
2.3.9.8.01
Galones de relleno laca
5
UD
2,975
14,875.00
6
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.6.5.7.01
Masilla 4/4
6
UD
825
4,950.00
7
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.6.5.7.01
Maskintape verde
50
UD
325
16,250.00
8
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.6.5.7.01
Pliegos de lijas No.220
100
UD
50
5,000.00
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
Pliegos de lijas No.360
100
UD
50
5,000.00
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
Pliegos de lijas No.400
70
UD
50
3,500.00
11
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
Pliegos de lijas No.600
70
UD
50
3,500.00
12
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
Pliegos de lijas No.400
20
UD
150
3,000.00
13
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
Pliegos de lijas No.80
20
UD
150
3,000.00
14
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
Pliegos de lijas No.180
20
UD
50
1,000.00
15
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
GALONES DE PINTURA NEGRA MATE
13
UD
4,500
58,500.00
16
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
GALONES DE PINTURA BLANCA ESMALTE AUTOMOTRIZ POWERRAIDER
12
UD
5,300
63,600.00
17
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
CALONES DE CLEAR
20
UD
2,900
58,000.00
18
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
MAKETAPE VERDE 3M
50
UD
325
16,250.00
19
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
GALONES DE THINNER
26
UD
850
22,100.00
20
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
GALONES DE FERRE
15
UD
1,450
21,750.00
21
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
CUARTO DE MASILLA
15
UD
825
12,375.00
22
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
GALONES DE RELLENO
20
UD
2,975
59,500.00
23
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.7.2.06
GUALLO DE METAL
15
UD
150
2,250.00
24
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
YARDA DE LANILLA
15
UD
375
5,625.00
25
46101504 - Pistolas
2.6.6.1.01
LIJA 40
90
UD
150
13,500.00
26
46101504 - Pistolas
2.6.6.1.01
LIJAS 220
90
UD
50
4,500.00
27
46101504 - Pistolas
2.6.6.1.01
LIJAS DE AGUA 80
90
UD
50
4,500.00
28
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJAS DE FERRE 80
90
UD
150
13,500.00
29
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
LIJAS 360
90
UD
50
4,500.00
30
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
LIJAS 150
90
UD
50
4,500.00
31
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJAS 400
90
UD
50
4,500.00
32
24141604 - Relleno
2.3.2.2.01
LIJAS 600
40
UD
50
2,000.00
33
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJAS 800
30
UD
50
1,500.00
34
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
DISCOS 24 DE PULIR
15
UD
325
4,875.00
35
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
YARDAS DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO
2
UD
900
1,800.00
36
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LITROS DE SECANTE DE RESINA
2
UD
3,300
6,600.00
37
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
SILICON URETANO NEGRO
5
UD
650
3,250.00
38
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
PIES DE MANGUERA DE AIRE 3/8
60
UD
75
4,500.00
39
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.7.2.06
GALONES DE ESMERIL
2
UD
5,500
11,000.00
40
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.7.2.06
LIBRAS DE TORNILLOS DIABLITOS DE 2 PULG
10
UD
750
7,500.00
41
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.7.2.06
MACARILLAS CON SU FILTRO DE AIRE PARA PINTURA
10
UD
2,750
27,500.00
42
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.7.2.06
BROCHAS
15
UD
75
1,125.00
43
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.7.2.06
GALON DE RECINA
1
UD
2,750
2,750.00
44
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.7.2.06
ESPATULAS PLASTICAS 4 DE METAL
15
UD
75
1,125.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.377640
Informe final de la selección DO1.AWD.377640
01/03/2018 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.35838
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2018-0005 publicada por Ministerio de Defensa
01/03/2018 15:03
(UTC -4 hours)
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