Contract Notice Detail
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Base Total Price:
244,430 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0024
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-1056
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-1056
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2018 16:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2018 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2018 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2018 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.6.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
24.docx
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
244,430.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.6.01
244,430.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2018 09:51:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/02/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/02/2018 12:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/02/2018 14:08:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/02/2018 14:12:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/02/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/02/2018 15:25:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.373012
20/02/2018 11:29
202,262.62 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/02/2018 11:30
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Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
202,262.62 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
244,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO BTCINO CREMA
60
UD
150
9,000.00
2
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE BTCINO CREMA
30
UD
220
6,600.00
3
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE BTCINO CREMA
18
UD
450
8,100.00
4
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE CREMA BTICINO 120V
78
UD
160
12,480.00
5
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE CREMA BTICINO 1220V
10
UD
190
1,900.00
6
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE DE VINIL
15
UD
350
5,250.00
7
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE BREACKER 4/8 PARA BOMBAS DE AGUA
3
UD
1,200
3,600.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREACKER DE 30 AMP. FINO DOBLE
10
UD
600
6,000.00
9
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREACKER DE 30 AMP. FINO SENCILLO
10
UD
300
3,000.00
10
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 COLOR BLANCO
5
UD
3,500
17,500.00
11
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE
3
UD
3,500
10,500.00
12
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 COLOR AMARILLO
3
UD
3,500
10,500.00
13
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE NO. 10 COLOR ROJO O NEGRO
5
UD
4,800
24,000.00
14
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE ELCETRICO DE 1/0 NEGRO O ROJO
700
FT
150
105,000.00
15
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE ELECTRICO NO. 04 COLOR BLANCO
300
FT
50
15,000.00
16
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE ELECTRICO NO. 8 COLOR VERDE
300
FT
20
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.373012
Informe final de la selección DO1.AWD.373012
20/02/2018 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.34151
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0024 publicada por Procuraduría General de la República
20/02/2018 09:51
(UTC -4 hours)
Detail