Contract Notice Detail
Summary Information

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74,023.5 Dominican Pesos
 
MIDEREC-UC-CD-2017-0439 
ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
06/03/2018 09:09:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PARA EXISTENCIA EN ALMACEN 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
SAN CRISTOBAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/11/2017 15:02:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.3.3.3.01 
10381.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
74,023.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.2.0166,023.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
OF+8770.pdfDownload
LISTADO.pdfDownload
10381.pdfDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
74,023.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES 600UD4.582,748.00
    
 
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRAS PARA LAPIZ80UD302,400.00
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE TRES ARGOLLAS DE 3"80UD13510,800.00
    
 
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO 200UD285,600.00
    
 
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS 100UD34834,800.00
    
 
6
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RAYADAS 5/8, AMARILLA 200UD153,000.00
    
 
7
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11, AMARILLA 200UD255,000.00
    
 
8
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01PORTA LÁPICES 50UD127.56,375.00
    
 
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA DE OFICINA MANGO NEGRO 150UD18.952,842.50
    
 
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS ROJOS 100UD4.58458.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
06/03/2018 09:09 (UTC -4 hours)
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