Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
357,200 Dominican Pesos
Request Reference:
INFOTEP-DAF-CM-2018-0005
Request Name:
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA GRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA GRE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
30/01/2018 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/02/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2018 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2018 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/02/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2018 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de fondos cm-05.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
357,200.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
357,200.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2018 16:18:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.PDF
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SOLICITUD DE COMPRAS1.PDF
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ESPEFICICACIONES 1.PDF
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ESPEFICICACIONES.PDF
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pliego.pdf
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OFERTA ECONOMICA.xlsx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.370431
14/02/2018 16:45
364,863.02 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
14/02/2018 16:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Omega Tech, SA
301,560.8 Dominican Pesos
Compu-Office Dominicana, SRL
63,302.22 Dominican Pesos
DO1.AWD.378306
02/03/2018 09:37
363,270.61 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/03/2018 09:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
OD DOMINICANA CORP
199,715.59 Dominican Pesos
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Omega Tech, SA
100,252.8 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
63,302.22 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
357,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A
50
UD
3,550
177,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LJ PRO 400, CF280A
20
UD
5,500
110,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER SHARP AR-M317 REF. AR310NT
4
UD
7,000
28,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 131 NEGRO
3
UD
3,900
11,700.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 131 CYAN
2
UD
5,000
10,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 131 MAGENTA
2
UD
5,000
10,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 131 AMARILLO
2
UD
5,000
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.378306
Informe final de la selección DO1.AWD.378306
02/03/2018 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.370431
Informe final de la selección DO1.AWD.370431
14/02/2018 16:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.33486
La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CM-2018-0005 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional
14/02/2018 16:18
(UTC -4 hours)
Detail