Contract Notice Detail
Summary Information

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32,899.5 Dominican Pesos
 
INVI-UC-CD-2018-0005 
Compra de Llaveros Acrilicos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
INVI-UC-CD-2018-0005, Compra de Llaveros Acrilicos 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/01/2018 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
CF-008 
CF-008-2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
32,899.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.3.0132,899.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/05/2018 11:42:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/01/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
INVI-UC-CD-2018-0005 COMPRA DE LLAVEROS.pdfDownload
INVI-UC-CD-2018-0005 COMPRA DE LLAVEROS.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.42011822/05/2018 16:4832,745 Dominican Pesos
    Final Report:22/05/2018 16:48Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Servicios Gráficos Segura, SRL32,745 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
32,899.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01Llaveros Acrilicos150UD219.3332,899.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
22/05/2018 16:48 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2018 11:42 (UTC -4 hours)
Detail