Contract Notice Detail
Summary Information

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107,350 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0025 
SOLICITUD DE COFECCION DE AGENDA PERSONALIZADAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
24/01/2018 09:38:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SOLICITUD DE COFECCION DE AGENDA PERSONALIZADAS S/QER.017-7493 Y 7717.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/01/2018 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
0025 
0025.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
107,350.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.01107,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/01/2018 12:09:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/01/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
doc40186720180116101244.pdfDownload
doc40186720180116101244.pdfDownload
0025.docxDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
107,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01AGENDA PERSONALIZADAS103UD95097,850.00
    
 
2
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01CLISET CON EL LOGO DE LA INSTITUCION 1UD2,5002,500.00
    
 
3
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01AGENDA CON EL LOGO 10UD7007,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/01/2018 09:38 (UTC -4 hours)
Detail
17/01/2018 12:09 (UTC -4 hours)
Detail