Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,550 Dominican Pesos
Request Reference:
DICOM-CCC-PE15-2018-0003
Request Name:
Reparación de Sistema de aire acondicionado de Jeepeta Mitsubishi Sport 2000 Placa EG01291
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Reparación de Sistema de aire acondicionado de Jeepeta Mitsubishi Sport 2000 Placa EG01291
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
10/01/2018 10:01:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
10/01/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/01/2018 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
10/01/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
10/01/2018 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
10/01/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
10/01/2018 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
10/01/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/01/2018 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/01/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
10/01/2018 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
10/01/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0001
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE CUOTA 0001.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
29,550.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.2.01
11,900.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/01/2018 10:14:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/01/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD APROBADA.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA 0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.354509
10/01/2018 10:20
34,869 Dominican Pesos
Final Report:
10/01/2018 10:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Auto Super Frio M&S, EIRL
34,869 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRESOR A/C
1
UD
9,500
9,500.00
2
41111730 - Condensadores
(...)
41111730 - Condensadores de microscopios
2.6.3.2.01
CONDENSADOR A/C
1
UD
6,500
6,500.00
3
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01
ABANICO BLOWER
1
UD
2,800
2,800.00
4
20122504 - Paquetes de ma
(...)
20122504 - Paquetes de manguera de tubería flexible
2.6.5.2.01
CONFECCIÓN DE MANGUERA 13/32
1
UD
1,500
1,500.00
5
23151819 - Comprobadores
(...)
23151819 - Comprobadores de integridad de los filtros
2.6.5.2.01
FILTRO SECADOR
1
UD
900
900.00
6
12142001 - Gas xenón xe
2.3.7.2.03
LIBRA DE GAS
3
UD
300
900.00
7
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.5.2.01
CORREA DE A/C
1
UD
550
550.00
8
27111520 - Rompetuercas
2.6.5.7.01
ORING
10
UD
50
500.00
9
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.6.5.7.01
PIE DE MASILLA
4
UD
50
200.00
10
25171507 - Cuchillas limp
(...)
25171507 - Cuchillas limpiadoras
2.3.9.8.01
HR LIMPIADOR
1
UD
250
250.00
11
73101607 - Servicios de p
(...)
73101607 - Servicios de producción de etileno o metanol o derivados
2.2.8.7.06
METANOL
1
UD
250
250.00
12
12162502 - Rompedores de
(...)
12162502 - Rompedores de emulsión aceite en agua
2.3.7.2.99
ONZA DE ACEITE
10
UD
20
200.00
13
25191502 - Sistemas de en
(...)
25191502 - Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre
2.6.5.8.01
MANO DE OBRA
1
UD
5,500
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.354509
Informe final de la selección DO1.AWD.354509
10/01/2018 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.29192
La lista de oferentes del proceso DICOM-CCC-PE15-2018-0003 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
10/01/2018 10:14
(UTC -4 hours)
Detail