Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
3,346,950 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-MAE-PEUR-2017-0001
Request Name:
AQUISICION ARTICULOS TEXTILERIA y PRENDAS DE VESTIR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS TEXTILERIA y PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DURANTE EL OPERATIVO ALEGRÍA NAVIDEÑA POR LOS VALORES 2017-2018.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
26/12/2017 09:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
26/12/2017 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/12/2017 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
26/12/2017 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
26/12/2017 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
26/12/2017 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
26/12/2017 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
26/12/2017 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/12/2017 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/12/2017 09:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
26/12/2017 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
26/12/2017 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.1.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROP PRESUPUESTARIA URGENCIA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
3,346,950.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.2.01
887,750.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/12/2017 13:22:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/12/2017 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROP PRESUPUESTARIA URGENCIA.pdf
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RESOLUCION DE URGENCIA NAVIDAD 2017.pdf
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SOLICITUD DEL CONTRAT COLCHON.pdf
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FICHA TECNICA 16 COMPRA DE COLCHONES%2c FRAZADAS ETC.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.346131
26/12/2017 13:27
3,975,903.8 Dominican Pesos
Final Report:
26/12/2017 13:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B.R.A.D. Comercial, SRL
3,975,903.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
3,346,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101508 - Colchones o se
(...)
56101508 - Colchones o sets para dormir
2.6.1.2.01
COLCHONES 30X72X4 TIPO MILITAR COLOR GRIS CON RAYA
1,325
UD
670
887,750.00
2
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01
FRAZADAS EN LANA VEDE OLIVO
800
UD
490
392,000.00
3
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
POLO COLOR AZUL MARINO CON LOGO BORDADO DEL COE
500
UD
565
282,500.00
4
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS COLOR AZUL MARINO CON LOGO BORDADO DEL COE
500
UD
245
122,500.00
5
49221511 - Bolsas para eq
(...)
49221511 - Bolsas para equipos deportivos
2.3.9.4.01
CASAS DE CAMPAÑA P/ 4 PERSONAS
270
UD
2,820
761,400.00
6
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
FOCOS LED DE 3 PILA GRANDE
300
UD
1,190
357,000.00
7
26111705 - Pilas secas
2.6.5.6.01
PILA P/ FOCOS LED TAMAÑO GRANDE
850
UD
100
85,000.00
8
73101903 - Servicios de p
(...)
73101903 - Servicios de producción de calzado de caucho o plástico
2.2.8.7.06
LONAS PLASTICAS COLOR AZUL TAMAÑO 24X36
1,850
UD
248
458,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.346131
Informe final de la selección DO1.AWD.346131
26/12/2017 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.27621
La lista de oferentes del proceso COE-MAE-PEUR-2017-0001 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
26/12/2017 13:22
(UTC -4 hours)
Detail