Contract Notice Detail
Summary Information

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60,900 Dominican Pesos
 
OPTIC-UC-CD-2017-0145 
Adquisición suministro de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición suministro de limpieza para se utilizado en oficina principal edificio metro CCG y megacentro 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/12/2017 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2017 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
187/2017 
Preventivo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
60,900.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.031,380.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/12/2017 12:23:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/12/2017 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de suministro de limpieza.pdfDownload
Especificicaciones suministro de limpieza.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.33812012/12/2017 12:2670,980.54 Dominican Pesos
    Final Report:12/12/2017 12:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL70,980.54 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTROS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
60,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03Cloro 12GAL1151,380.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes Multiuso12GAL2102,520.00
    
 
25
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo 12/120DEC52510,500.00
    
 
25
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Caja papel toalla 1000 pies 12/130DEC1,50045,000.00
    
 
26
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura 36x54500UD31,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/12/2017 12:27 (UTC -4 hours)
Detail
12/12/2017 12:23 (UTC -4 hours)
Detail