Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
592,159 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-CCC-PE15-2017-0028
Request Name:
COMPRA DE BOLETO AEREO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE: KENIA ANGELES - MARJORIE ESPINOSA FRANCISCO COLLADO JUAN MANUEL GRACIANO
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2017 11:25:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
06/12/2017 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2017 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
06/12/2017 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
06/12/2017 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
06/12/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
06/12/2017 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
06/12/2017 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2017 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2017 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
06/12/2017 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
06/12/2017 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.2.8.7.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
PREVENTIVO 3555-1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
592,159.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.06
592,159.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUDES PREVENTIVOS 3555-1.pdf
Download
PREVENTIVO 3555-1.pdf
Download
SOLICITUDES PREVENTIVOS 3555-1.pdf
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
592,159.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
compra de boleto aereo Kenia Angeles/ Marjorie Espinosa
2
UD
229,075
458,150.00
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
compra de boleto aereo Francisco Collado
1
UD
90,233
90,233.00
3
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
compra de boleto aereo Juan Manuel Graciano
1
UD
43,776
43,776.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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