Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
619,750 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2017-0569
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/11/2017 11:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2017 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2017 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2017 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/11/2017 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2017 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-040574-2017
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0003.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
619,750.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.5.01
175,500.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0001.pdf
Download
Escaneo0002.pdf
Download
Escaneo0003.pdf
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
619,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO PLÁSTICO NO.7
60,000
UD
1.3
78,000.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO PLÁSTICO NO.5
60,000
UD
1
60,000.00
3
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
JABÓN LIQUIDO
125
GAL
250
31,250.00
4
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
AXION DE FREGAR
200
UD
150
30,000.00
5
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
PALITA P/RECOGER BASURA
100
UD
175
17,500.00
6
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.3.9.5.01
THERMO DE CAFE DE SUCCION
75
UD
500
37,500.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DECALIN
75
GAL
220
16,500.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
200
UD
250
50,000.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLÁSTICA PEQUEÑA P/BASURA
5,000
UD
0.8
4,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLÁSTICA MEDIANA P/BASURA
10,000
UD
1
10,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLÁSTICA GRANDE 55 GLS P/BASURA
5,000
UD
3
15,000.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MANO
60,000
UD
0.4
24,000.00
13
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
CAFE SANTO DOMINGO
1,000
LB
220
220,000.00
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO
75
GAL
160
12,000.00
15
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETA PLASTICA
50
UD
280
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.25175
FAVOR INFORMAR SOBRE EL ESTATUS DE ESTE PROCESO, GRACIAS
13/12/2017 17:38
(UTC -4 hours)
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