Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,671.61 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2017-0068
Request Name:
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2017 10:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
03/11/2017 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2017 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
03/11/2017 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
03/11/2017 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
03/11/2017 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
03/11/2017 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
03/11/2017 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2017 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2017 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
03/11/2017 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
03/11/2017 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
778
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA Y CUOTA PARA COMPROMETER 3.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
18,671.61
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
18,671.61
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2017 10:59:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2017 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 3.pdf
Download
COTIZACION 3.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.313810
03/11/2017 11:14
22,032.5 Dominican Pesos
Final Report:
03/11/2017 11:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Repuestos & Lubricantes Arias, SRL
22,032.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
18,671.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
PRODUCTO TRANS. COLLARIN
1
UD
1,906.78
1,906.78
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
PRODUCTO TRANS. PLATO D FRICCION
1
UD
8,262.71
8,262.71
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
PRODUCTO TRANS. CAJA DE BOLA DEL CENTRO
1
UD
423.73
423.73
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
PRODUCTO TRANS. RETIFICACION DE LA VOLANTA
1
UD
2,012.71
2,012.71
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
PRODUCTO TRANS. DISCO DE CLOCHE
1
UD
4,565.68
4,565.68
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
PRODUCTO MANO DE OBRA POR SERVICIO
1
UD
1,500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.313810
Informe final de la selección DO1.AWD.313810
03/11/2017 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.17663
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2017-0068 publicada por POLICIA NACIONAL
03/11/2017 10:59
(UTC -4 hours)
Detail