Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
422,924.9 Dominican Pesos
Request Reference:
IDSS-DAF-CM-2017-0021
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y MATERIAL GASTABLE PARA IMPRESO Y ENCUADERNACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y MATERIAL GASTABLE PARA IMPRESO Y ENCUADERNACIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pepillo Salcedo No. 22 Ens. la Fé, Sto. Dgo. D. N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2017 14:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/10/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/10/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2017 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Documento de Justificación:
CERT. MATERIALES IMPRENTA 001.jpg
Valor total del presupuesto
422,924.90
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.2.01
388,790.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
12,921.30
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
10,647.60
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
2,550.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.06
6,600.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
1,416.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2017 08:47:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/10/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/10/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.304001
17/10/2017 09:52
499,051.38 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AM Multigráfica, SRL
499,051.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
422,924.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Remas Bond 20 22 x 34
130
RESMA
1,365
177,450.00
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Remas Bond 16 22 x 34
44
RESMA
1,190
52,360.00
3
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Remas Copias16 22 x 34
20
RESMA
1,088
21,760.00
4
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Remas Cartulina CTE 22.5 x 26.5 Colores Varia dos
20
RESMA
3,363
67,260.00
5
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Cartón CAL 80
60
UD
113
6,780.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
Gl Cola Blanca
10
GAL
414.18
4,141.80
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
GL Cola Roja
15
GAL
442.5
6,637.50
8
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Brochas
3
UD
120
360.00
9
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Ydas Papel Plantilla
80
YD
165
13,200.00
10
13111010 - Nylon
2.3.7.2.99
Rollos Nylos P/ Coser Libros
3
UD
850
2,550.00
11
31191504 - Telas abrasiva
(...)
31191504 - Telas abrasivas
2.3.6.4.06
Rollos Pan de Oros
3
UD
2,200
6,600.00
12
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
GL Goma
3
GAL
714
2,142.00
13
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Cajas Planchas AB 360
2
UD
12,000
24,000.00
14
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Caja Planchas AB 365
1
UD
25,980
25,980.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Latas Tintas Negras
10
UD
440.8
4,408.00
16
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Latas Tinta Azul Proceso
5
UD
440.8
2,204.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Latas Tinta Rojo Proceso
2
UD
440.8
881.60
18
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Latas Tinta Amarillo Proceso
5
UD
440.8
2,204.00
19
23153129 - Limpiador de l
(...)
23153129 - Limpiador de la vía de máquina
2.3.9.8.01
Frasco Limpiador Planchas
1
UD
1,416
1,416.00
20
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
GL Thinner
1
GAL
590
590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.16008
La lista de oferentes del proceso IDSS-DAF-CM-2017-0021 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social
17/10/2017 08:47
(UTC -4 hours)
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