Contract Notice Detail
Summary Information

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275,940 Dominican Pesos
 
ZOODOM-DAF-CM-2017-0032 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2017 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2017 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/10/2017 11:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.6.4.1.01,2.3.9.1.01,2.3.3.2.01,2.6.5.7.01,2.3.2.3.01,2.3.7.2.05,2.3.7.2.03,2.3.6.4.06,2.3.2.2.01,2 
CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES DE LIMPIEZA-05-10-17.pdf  
275,940.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.6.4.1.0120,900.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0196,100.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0194,700.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.5.7.0118,080.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.3.012,700.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.057,600.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0325,250.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.4.065,090.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.2.013,600.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.011,920.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES DE LIMPIEZA-05-10-17.pdfDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra Articulos de Limpieza-
    
Subtotal
275,940.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES CON TAPA 5 GLS24UD60014,400.00
    
 
2
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON DE 50 GLS CON RUEDAS1UD6,5006,500.00
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDES CON PALO30UD1504,500.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE320UD10032,000.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL TOALLA PRECORTADO320PAQ16051,200.00
    
 
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA8UD120960.00
    
 
7
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01RASTRILLOS DE METAL TIPO ABANICO 12UD4004,800.00
    
 
8
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01PARES DE GUANTES L15UD901,350.00
    
 
9
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01PARES DE GUANTES M15UD901,350.00
    
 
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL HIGIÉNICO JUMBO290UD15043,500.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PEQUEÑAS DE RAYA 2,000MIL0.51,000.00
    
 
12
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05HERBICIDA 4GAL1,9007,600.00
    
 
13
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.03DETERGENTE EN POLVO400LB3514,000.00
    
 
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS CON ESPONJAS PARA FREGAR40UD351,400.00
    
 
15
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.6.4.06BRILLOS DE ALAMBRE36UD401,440.00
    
 
16
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.6.4.06BRILLO VERDE PARA FREGAR 146UD253,650.00
    
 
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CREOLINA 60GAL30018,000.00
    
 
18
27113001 - Cepillos de ar(...)
2.6.5.7.01CEPILLOS DE INODORO C/ BASE 6UD150900.00
    
 
19
27113001 - Cepillos de ar(...)
2.6.5.7.01CEPILLO DE PARED24UD701,680.00
    
 
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO 368UD7527,600.00
    
 
21
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESCALIN8GAL2001,600.00
    
 
22
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE16GAL2203,520.00
    
 
23
27112001 - Machetes
2.6.5.7.01MACHETES9UD3002,700.00
    
 
24
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLONES12UD3003,600.00
    
 
25
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON EN PASTA P/ FREGAR 2.5 LBS 25UD1503,750.00
    
 
26
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LIQUIDO50GAL1507,500.00
    
 
27
47121605 - Depuradores pa(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 3612UD1601,920.00
    
 
28
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ABANICO 20UD4008,000.00
    
 
29
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS AMARILLAS24UD1503,600.00
    
 
30
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01ATOMIZADORES DE 1 LITRO12UD1601,920.00
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TypeReferenceSubjectDate
06/10/2017 14:53 (UTC -4 hours)
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