Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,005.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0524
Request Name:
MATERIALES Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2017 09:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2017 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2017 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2017 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2017 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2017 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/09/2017 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2017 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2017 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
20
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE CREDITO 01.doc
Valor total del presupuesto
24,005.50
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.5.7.01
24,005.50
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.292807
20/09/2017 12:53
28,326.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria Americana, SAS
28,326.49 Dominican Pesos
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
24,005.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
CEPILLO SKIL 550W 2 GUIAS
1
UD
2,775.42
2,775.42
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
LIJADORA D/BANDA STANLEY 3X21
1
UD
3,977.12
3,977.12
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
LIJA DE BANDA BZX 3 X 21 100
10
UD
70.2
702.00
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
LIJA DE BANDA BZX 3 X 21 120
10
UD
70.2
702.00
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
CORREDERAS DE EXTENCION 16
24
UD
132.2
3,172.80
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
LIJA DE AGUA DIGIDISK 9 X 11 120
10
UD
12.71
127.10
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
BISAGRAS WESW 2-1/2X2-1/2 NS
26
UD
141
3,666.00
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
TIRADOR METABO
15
UD
218.4
3,276.00
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
PRENSA DOBLE ACTION 48 TACTIX
2
UD
545.21
1,090.42
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
SIERRA CALADORA MAKITA 450W4327
1
UD
3,487.29
3,487.29
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
SIERRA P/CALADORA4 TACTIX 5PCS
1
UD
142.07
142.07
1
23231402 - Sierra cero
2.6.5.7.01
BARRA REDONDA ½ X 20 INCA
4
UD
221.82
887.28
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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