Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
72,033.91 Dominican Pesos
Request Reference:
CNSS-UC-CD-2017-0083
Request Name:
Compra de Artículos Ferreteros para mantenimiento
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Artículos Ferreteros para mantenimiento de la Torre de la Seguridad Social.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2017 10:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2017 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2017 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2017 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2017 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2017 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2017 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2017 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2017 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
9999
Documento de Justificación:
CAP ARTICULOS FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO TORRE SEGURIDAD SOCIAL.pdf
Valor total del presupuesto
72,033.91
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.6.3.03
8,474.58
DOP
Configurar
2.3.6.2.03
4,237.29
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
21,186.44
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
25,423.73
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
12,711.87
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CAP ARTICULOS FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO TORRE SEGURIDAD SOCIAL.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.280005
22/08/2017 10:53
85,000.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Cuesta Nacional, SAS
85,000.01 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
72,033.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.6.3.03
ACCESORIOS DE METAL: (Brazo Hidraulico,Tope de puertas, Llavines, Candados, Seguetas, etc.)
1
UD
8,474.58
8,474.58
2
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.03
PRODUCTOS DE PORCELANA: Inodoro.
1
UD
4,237.29
4,237.29
3
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Productos y útiles ferreteros varios: Tape de vinyl, Penetrantes, Líquidos, etc.
1
UD
21,186.44
21,186.44
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES: (Pinturas, Rodillos para pintar, Porta Rollo, Brocha, Mota, etc.)
1
UD
25,423.73
25,423.73
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
PRODUCTOS ELÉCTRICOS AFINES: (Bombillos, Lámparas, Braker, Alambres,etc.)
1
UD
12,711.87
12,711.87
Public Messages
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Type
Reference
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Date
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