Contract Notice Detail
Summary Information

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278,037 Dominican Pesos
 
DGAP-CCC-PE15-2017-0273 
Mant y Rep. de vehículos ( transportación) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Mant y Rep. de vehículos ( transportación) 
Procesos de Excepción 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Av. Abrahan Lincoln 1001 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/08/2017 08:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2017 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
N/A 
00.docx  
278,037.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.2.7.2.06278,037.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.27760115/08/2017 08:53328,083.66 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Retucar Auto Paint, SRL328,083.66 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Artículos y Preguntas
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
278,037.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06Serv. Mant. Chequeo de tren delantero, chequeo calentamiento radiador1UD26,06826,068.00
    
 
2
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06Serv. Mant.T/D, soporte de motor , frenos1UD54,71554,715.00
    
 
3
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06Serv. Mantenimiento chequeo de A/C1UD47,88247,882.00
    
 
4
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06Serv. de Mantenimiento chequeo de tren delantero1UD44,14044,140.00
    
 
5
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06Serv. Mant. Frenos, Tren D. muffler, rodamientos1UD38,64238,642.00
    
 
6
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06Serv. Mant. cambio de cristal Rep. capota (ribete del cristal) pintura en general1UD66,59066,590.00
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