Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
119,100 Dominican Pesos
Request Reference:
AEISS-DAF-CM-2017-0036
Request Name:
Compra de materiales de oficina para ser utilizado en la AEISS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de oficina para ser utilizados en la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/08/2017 11:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2017 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2017 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2017 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/08/2017 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2017 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Documento de Justificación:
Certificacion de fondo.pdf
Valor total del presupuesto
119,100.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.9.01
650.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
9,900.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
76,955.00
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
500.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
27,420.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
425.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
900.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
350.00
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
2,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2017 10:31:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/08/2017 11:28:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/08/2017 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ADM-2017-0030.pdf
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Certificacion de fondo.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.280505
23/08/2017 10:49
144,887.05 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Digisi, SRL
84,157.21 Dominican Pesos
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Gran Librería y Papelería El Moreno, SRL
60,729.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas elásticas No. 18.
10
CAJ
35
350.00
2
27112401 - Pistolas de gr
(...)
27112401 - Pistolas de grapas
2.6.5.7.01
Grapadoras ST 4312.
15
UD
260
3,900.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toners 78-A.
5
UD
2,500
12,500.00
1.2
Materiales de oficina
-
Subtotal
102,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Billetero 1 (25MM) 12/1.
15
CAJ
85
1,275.00
2
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de cinta pegante, color negro 3/4.
15
UD
100
1,500.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2 X11 100/1.
41
CAJ
220
9,020.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Partition 8.5 X 11 de 6 lados, 50/1.
6
CAJ
140
840.00
5
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas de Borrar de 6 Cms., Color blanco.
20
UD
15
300.00
6
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Etiquetas para folders 200/1.
5
CAJ
100
500.00
7
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Resmas de papel bond 8.5 x 11.
152
UD
165
25,080.00
8
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
Rollo de papel para sumadora 2'' x 90''.
20
UD
17
340.00
9
44122022 - Accesorios de
(...)
44122022 - Accesorios de carpetas de folders
2.3.9.2.01
Pendaflex 8 X 1/2 X 11, Caja 25/1.
90
CAJ
290
26,100.00
10
27112401 - Pistolas de gr
(...)
27112401 - Pistolas de grapas
2.6.5.7.01
Grapadora metálica grande 3/4'',capacidad de grapar 160 hojas.
5
UD
1,200
6,000.00
11
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Porta revistas de metal en color negro.
15
UD
345
5,175.00
12
14111605 - Tarjetas posta
(...)
14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas
2.3.3.2.01
Post-it banderita 5/1.
10
UD
200
2,000.00
13
41111604 - Reglas
2.6.3.2.01
Reglas Plásticas 30".
25
UD
17
425.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores amarillo.
16
UD
25
400.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores rosado.
16
UD
25
400.00
16
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
Saca Grapa Estándar (6mm).
20
UD
45
900.00
17
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de carpeta 8.5 x 11, 5/1 (paquetes).
15
UD
35
525.00
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 14 x 16, 500/1.
1
CAJ
1,100
1,100.00
19
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
Tabla de apoyo con gancho 8.5 x 11.
59
UD
80
4,720.00
20
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta Gotero Azul.
10
UD
35
350.00
21
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
Saca puntas eléctricos.
2
UD
2,100
4,200.00
28
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Porta Clips.
10
CAJ
35
350.00
29
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta dura de 1", color negro.
36
UD
115
4,140.00
30
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2 x 13 100/1.
5
CAJ
260
1,300.00
36
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Porta lápiz tubular.
10
CAJ
175
1,750.00
37
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
Saca puntas de metal.
20
UD
23
460.00
39
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas estándar 6MM en barra.
15
CAJ
40
600.00
40
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.1.9.01
Perforadora de 3 hoyos, color negro
5
UD
400
2,000.00
45
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Cinta Adhesiva invisible para dispensador.
10
UD
60
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.13857
La lista de oferentes del proceso AEISS-DAF-CM-2017-0036 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura
23/08/2017 10:31
(UTC -4 hours)
Detail