Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
76,709.27 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0085
Request Name:
ADQ. CONECTORES INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. CONECTORES INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2017 11:12:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2017 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2017 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2017 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2017 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2017 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2017 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2017 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2017 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.6.3.05
Documento de Justificación:
SOLICITUD conectores informaticos.pdf
Valor total del presupuesto
76,709.27
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.6.01
6,881.50
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
8,880.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
58,688.80
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
1,136.58
DOP
Configurar
2.3.6.3.05
1,122.39
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2017 10:55:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.277005
14/08/2017 10:57
90,516.94 Dominican Pesos
Final Report:
14/08/2017 10:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Digisi, SRL
90,516.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
76,709.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES RJ-45 CATE.6
500
UD
7.61
3,805.00
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
BOTA PARA CONECTOR RJ-45 PAQUE 100/1
5
UD
363.85
1,819.25
3
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.8.01
DISCO DURO EXTERNO 2TB USB 3.0, 2.5! EXPANSION
1
UD
4,522
4,522.00
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE VGA M/H 15 PIE
5
UD
251.45
1,257.25
5
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
MOUSE USB DX-110
20
UD
158.5
3,170.00
6
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.6.1.3.01
FLASH DRIVE DE 32GB USB 2.0
20
UD
664
13,280.00
7
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.6.1.3.01
REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO(AVR)
20
UD
1,399.44
27,988.80
8
42312310 - Botellas limpi
(...)
42312310 - Botellas limpiadoras
2.3.9.3.01
LIMPIADOR DE CONTACTO SABO
3
UD
378.86
1,136.58
9
24121801 - Latas de aeros
(...)
24121801 - Latas de aerosol
2.3.6.3.05
LATA AIRE COMPRIMIDO
3
UD
374.13
1,122.39
10
43211601 - Cajas de inter
(...)
43211601 - Cajas de interruptores de computador
2.6.1.3.01
POWER SUPPLY ATX
5
UD
2,850
14,250.00
11
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.8.01
ADAPTADOR IDE HARD DRIVE CONVERTER
2
UD
2,179
4,358.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.277005
Informe final de la selección DO1.AWD.277005
14/08/2017 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.13519
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0085 publicada por Tesorería Nacional
14/08/2017 10:55
(UTC -4 hours)
Detail