Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
556,748.1 Dominican Pesos
Request Reference:
EN-DAF-CM-2017-0027
Request Name:
Adquisicion de materiales gastables de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2017 12:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2017 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/08/2017 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2017 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Documento de Justificación:
1630-RIMEL LIMPIEZA.pdf
Valor total del presupuesto
556,748.10
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
449,185.20
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
65,254.00
DOP
Configurar
2.6.8.3.01
5,138.90
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
37,170.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2017 14:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/08/2017 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/08/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.274521
09/08/2017 12:45
656,962.76 Dominican Pesos
Final Report:
09/08/2017 12:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Miscelaneas Rimel, SRL
656,962.76 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
556,748.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cajas de Clips acco
300
CAJ
295
88,500.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cajas de Clips pequeños
350
CAJ
41.3
14,455.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cajas de Clips grandes
350
CAJ
70.8
24,780.00
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.01
Docenas de lapices de carbon
350
DOC
129.8
45,430.00
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Docenas de lapiceros diferentes colores
350
DOC
153.4
53,690.00
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Docenas de felpas diferentes colores
380
DOC
519.2
197,296.00
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Cajas de gomas bandas
100
CAJ
68.44
6,844.00
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
Correctores Liquidos
65
UD
79.06
5,138.90
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
Cajas de Grapas
350
CAJ
106.2
37,170.00
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
Cintas para maquina brother AX-10
50
UD
814.2
40,710.00
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
Cintas para maquina sumadora
200
UD
88.5
17,700.00
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.01
Creyones
170
UD
80
13,600.00
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.01
Resaltadores
170
UD
67.26
11,434.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.274521
Informe final de la selección DO1.AWD.274521
09/08/2017 12:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.13309
La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2017-0027 publicada por Ejercito Nacional
08/08/2017 14:02
(UTC -4 hours)
Detail