Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
425,932.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-DAF-CM-2017-0032
Request Name:
Adquisición de material gastable para uso de las distintas dependencias de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable para uso de las distintas dependencias de la institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2017 08:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2017 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/08/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
239201,233201,239901,23301,233101
Documento de Justificación:
CERTIFICACION APROPIACION MATERIAL GASTABLE.pdf
Valor total del presupuesto
425,932.80
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
334,222.80
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
73,610.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
3,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
7,500.00
DOP
Configurar
2.3.3.1.01
7,600.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION APROPIACION MATERIAL GASTABLE.pdf
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FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE DESIERTOS CMC-032-2017.xps
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CONVOCATORIA CMC-032-2017.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.286601
06/09/2017 09:45
304,336.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
263,820.86 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
40,515.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales gastables para uso en Oficinas
-
Subtotal
425,932.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
Caja chica en metal No.10 (ver ficha técnica)
10
UD
1,900
19,000.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 9 x12 caja 500/1(ver ficha técnica)
5
UD
1,600
8,000.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 10 x 13 caja 500/1 (ver ficha técnica)
2
CAJ
1,750
3,500.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 10 x 15 caja 500/1 (ver ficha técnica)
2
CAJ
1,950
3,900.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres en hilo color crema 8 1/2 x 11 Caja 500/1 (ver ficha técnica)
3
CAJ
1,500
4,500.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos eraser mate 1.0 color azul caja 3/1 (ver ficha técnica)
20
CAJ
250
5,000.00
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador color amarillo caja 12/1 punta gruesa superior calidad (ver ficha técnica)
10
UD
275
2,750.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Papel de notas autoadhesivas diferentes colores 73mm x 73mm paquetes 430 slider (ver ficha técnica)
40
PAQ
350
14,000.00
9
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Papel hilo crema 8 1/2 x 11 caja 500 /1 (ver ficha técnica)
3
UD
750
2,250.00
10
14111803 - Comprobantes
2.3.3.2.01
Talonario de caja chica 50 hojas papel NCR 1 copia amarilla (ver ficha técnica)
60
UD
195
11,700.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
silicone liquido 250ml frascos (ver ficha técnica)
20
UD
150
3,000.00
12
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.3.3.01
Sellos gomigrafos pretintados base s-542 PAGADO
3
UD
1,500
4,500.00
13
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.3.3.01
Sellos gomigrafos pretintados base s-542 RECIBIDO
1
UD
1,500
1,500.00
14
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.3.3.01
Sellos gomigrafos pretintados base s-542 DESPACHADO
1
UD
1,500
1,500.00
15
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.3.1.01
Ganchos machos y hembras (ver ficha técnica)
80
UD
95
7,600.00
16
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
Pisa papel plástico (ver ficha técnica)
12
UD
55
660.00
17
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta revista en acrilico de 4 niveles(ver ficha técnica)
2
UD
2,800
5,600.00
18
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Resma de papel bond 8 1/2 x 14 (ver ficha técnica)
10
UD
4,500
45,000.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toners 255 A referencia CE-255 A HP LASER JET
40
UD
7,049.32
281,972.80
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Reference
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