Contract Notice Detail
Summary Information

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15,139.4 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2017-0131 
Mantenimiento a la impresora Shard AR-M257 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Mantenimiento a la impresora Shard AR-M257 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/07/2017 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
075 
Disponibilidad 075.pdf  
15,139.40 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.9.8.0115,139.40  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2017 12:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/07/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.26340518/07/2017 08:0315,139.4 Dominican Pesos
    Final Report:18/07/2017 08:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Kelnet Computer, SRL15,139.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
15,139.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43201537 - Servidores de (...)
2.3.9.8.01Cambio de kit de la bandeja de rolos1UD8,6738,673.00
    
 
2
43201537 - Servidores de (...)
2.3.9.8.01Mantenimiento General 1UD6,466.46,466.40
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/07/2017 08:03 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2017 12:55 (UTC -4 hours)
Detail