Contract Notice Detail
Summary Information

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480,000 Dominican Pesos
 
SIUBEN-DAF-CM-2017-0022 
Compra de gomas para la flotilla vehicular de esta Institución. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de gomas para la flotilla vehicular de esta Institución. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/07/2017 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
EG1498236449987J607f 
EG1498236449987J607f.pdf  
480,000.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.5.3.01480,000.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Invitación y ficha tecnica CMC 21.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.27280804/08/2017 13:02760,316.1 Dominican PesosActive
    Final Report:04/08/2017 13:03Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)711,068 Dominican Pesos
  
 
    Millenium Promotion, SRL49,248.1 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de gomas y batería-
    
Subtotal
480,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.5.3.01Gomas 255/70/1640UD4,000160,000.00
    
 
2
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.5.3.01Gomas 215/65/1612UD4,00048,000.00
    
 
3
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.5.3.01Gomas 205/60/1516UD4,00064,000.00
    
 
4
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.5.3.01Gomas 255/70/184UD4,00016,000.00
    
 
5
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.5.3.01Gomas 245/60/184UD4,00016,000.00
    
 
6
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.5.3.01Gomas 265/60/184UD4,00016,000.00
    
 
7
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.5.3.01Gomas 235/70/1640UD4,000160,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
04/08/2017 13:03 (UTC -4 hours)
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