Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
96,550 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-UC-CD-2017-0126
Request Name:
Adquisición de artículos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza Correspondiente al trimestre julio-septiembre 2017.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2017 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/06/2017 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/06/2017 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/06/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/06/2017 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/06/2017 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2017 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2017 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
237203
Documento de Justificación:
cert art lim.pdf
Valor total del presupuesto
96,550.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.7.2.03
10,950.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
25,600.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
40,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
20,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.260611
10/07/2017 15:56
85,079.18 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
85,079.18 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
96,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Galones de Cloro
24
UD
150
3,600.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectantes para piso
20
UD
150
3,000.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar verde (Traer Muestra)
40
UD
20
800.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Tarros de Jabón de fregar 2.5lbs
15
UD
250
3,750.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suape (traer muestra)
5
UD
150
750.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
5
UD
150
750.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Jabón de mano
12
UD
300
3,600.00
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Caja de papel toallas para dispensadores (kimbely clark)
20
UD
2,000
40,000.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores de ascensor (traer muestra)
40
UD
200
8,000.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores de vehículo de lata
30
UD
80
2,400.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores
12
UD
100
1,200.00
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura 17*22 negras
1,500
UD
3
4,500.00
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura 36*54 negras
600
UD
7
4,200.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo papel higiénico (Traer Muestra)
25
UD
800
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.275407
Publicación modificación
29/06/2017 11:09
(UTC -4 hours)
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