Contract Notice Detail
Summary Information

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806,707 Dominican Pesos
 
MOPCOTTT-DAF-CM-2017-0008 
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2017 15:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.1.1.01 
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA EG-1497891943241ED7gX.pdf  
806,707.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.01806,707.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.25481526/06/2017 15:46806,707 Dominican PesosActive
    Final Report:26/06/2017 15:49Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Vaspier, SRL806,707 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
806,707.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01ALMUERZO REGULAR PRE-EMPACADOS DÍA DE SEMANA3,218UD212.4683,503.20
    
 
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01ALMUERZO REGULAR PRE-EMPACADOS FIN DE SEMANA123UD212.426,125.20
    
 
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01CENA REGULAR PRE-EMPACADAS DÍA DE SEMANA343UD224.276,900.60
    
 
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01CENA REGULAR PRE-EMPACADAS FIN DE SEMANA90UD224.220,178.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
26/06/2017 15:49 (UTC -4 hours)
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