Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,974.76 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-UC-CD-2017-0036
Request Name:
SEMMA-CD-33-2017
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2DO TRIMESTRE 2017
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2017 14:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2017 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2017 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/06/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/06/2017 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CD-33-2017
Documento de Justificación:
FONDOS SEMMA-CD-33-2017.pdf
Valor total del presupuesto
44,974.76
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
24,208.52
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
569.52
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,627.20
DOP
Configurar
2.6.8.3.01
1,484.88
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
17,084.64
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FONDOS SEMMA-CD-33-2017.pdf
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INVITACION SEMMA-CD-33-2017.pdf
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REQUISICION.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.257915
04/07/2017 11:21
21,494.73 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office 5 del Caribe, SRL
17,990.84 Dominican Pesos
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OD DOMINICANA CORP
1,163.95 Dominican Pesos
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Gran Librería y Papelería El Moreno, SRL
2,339.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales Gastables de Oficina 2do trimestre
-
Subtotal
44,974.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS CAPACIDAD DE 30 HOJAS (100/1)
100
CAJ
59.32
5,932.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJAS 9 ¼ X 11 ¼, 216 X 280 MM, TRANSPARENTE 1/100, BORDE AZUL, FUNDAS MULTITALADROS 100/1
12
PAQ
165.25
1,983.00
2
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.8.01
CINTA PARA MAQUINA SUMADORA
12
CAJ
47.46
569.52
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3” PULGA CON COVER BLANCA
12
UD
220.34
2,644.08
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 2” PULGA CON COVER BLANCA
24
UD
161.02
3,864.48
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 1” PULGA CON COVER BLANCA
48
UD
114.41
5,491.68
6
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3M ¾
24
UD
67.8
1,627.20
7
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTORES LIQUIDOS BLANCO CON BROCHA
48
UD
24.58
1,179.84
8
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
SACA PUNTAS
24
UD
12.71
305.04
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS DE MATERIAL RESISTENTE Y PUNTAS DE AGARRE FUERTES
48
UD
18.69
897.12
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
FELPAS LUMINICAS (RESALTADORES) DIFERENTES COLORES
100
UD
25.42
2,542.00
11
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 ½ X 11 12/1 EMPASTADA COLOR BLANCO
48
UD
355.93
17,084.64
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MANGO NEGRO
24
UD
35.59
854.16
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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