Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
388,340 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2017-0036
Request Name:
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE MIREX
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2017 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2017 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2017 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2017 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2017 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2017 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2017 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2017 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2017 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.03
Documento de Justificación:
escan de productos limpieza comp..pdf
Valor total del presupuesto
388,340.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.7.2.03
42,864.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
2,304.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
131,232.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
25,200.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
163,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
17,060.00
DOP
Configurar
2.2.8.7.06
6,480.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2017_06_14_13_12_34 (Certificacion limpieza de hoy).pdf
Download
escan de productos limpieza comp..pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.252603
14/07/2017 10:13
382,375.46 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
382,375.46 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
388,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
Ambientador 12/1 fragancia variada
12
CAJ
1,100
13,200.00
2
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Lava platos liquido 6/1
18
CAJ
540
9,720.00
3
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
Palitas plasticas p/basura
24
UD
96
2,304.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suaper No.32
36
UD
180
6,480.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro 6/1
18
CAJ
660
11,880.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 6/1 fragancia variada
18
CAJ
1,080
19,440.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plastica
36
UD
132
4,752.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas negras plasticas 24x30 (100/1)
60
PAQ
420
25,200.00
9
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Fundas negras plasticas 36x54 (100/1)
60
PAQ
540
32,400.00
10
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora 620 gms
36
UD
480
17,280.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes plasticos M/L/S (Pares)
72
UD
120
8,640.00
12
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
Toallitas / limpiar
195
UD
72
14,040.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon liquido de mano
42
GAL
192
8,064.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1 (Faldos)
120
PAQ
1,020
122,400.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Piedras p/inodoro (40/1) de 40 gramos
3
CAJ
1,900
5,700.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas (10/1)
50
PAQ
816
40,800.00
17
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos higieicos No.7 (50/1)
10
CAJ
1,386
13,860.00
18
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.8.7.06
Jabon de fregar en pasta
60
UD
108
6,480.00
19
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Papel higienico p/dispensador 6/1 (faldos)
120
PAQ
150
18,000.00
20
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Plastos desechables grandes 25/1 #9 (faldo)
5
PAQ
900
4,500.00
21
52151617 - Cucharas de ma
(...)
52151617 - Cucharas de madera para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plasticas 25/1 (faldos)
2
PAQ
800
1,600.00
22
52151617 - Cucharas de ma
(...)
52151617 - Cucharas de madera para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores plasticos 25/1 (faldos)
2
PAQ
800
1,600.00
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Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.12573
PORQUE ADJUDICARON UN OFERENTE CON UNA PROPUESTA MAS ELEVADA
21/07/2017 17:11
(UTC -4 hours)
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